联美控股: 联美量子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-29 00:36:04
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     联美量子股份有限公司董事会审计委员会
 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               、《中华人民共和国证券法》
                           、《上
市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》
 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规的要求,联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中喜
会计师事务所(特殊普通合伙)
             (以下简称“中喜会计师事务所”
                           )审
计资质及 2025 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如
下:
 一、 会计师事务所基本情况
  机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 11 月 28 日
  注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
  首席合伙人:张增刚
 二、 资质审查情况
  中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168
号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理 2 委员会
核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。
  公司审计委员会对中喜会计师事务所及项目人员的专业资质、业
务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
 三、 审计工作监督情况
进行了审前沟通,认真听取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审
计的工作计划和时间安排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年
审工作的正常运行。
沟通,且听取了中喜会计师事务所关于公司审计内容的相关调整事
项、审计过程中发现的问题。在了解相关情况后及时解决问题,并督
促其在约定时限内提交审计报告,避免工作中出现不合规的情形。公
司审计委员会按照相关规定要求,在中喜会计师事务所出具 2025 年
年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的 2025 年年度财务会
计报表,并交换了意见。
后,对年度财务会计报表进行表决,确保中喜会计师事务所编制的报
告是真实的、准确的、完整的,并同意提交公司董事会审核。
 四、 总结评价
  公司审计委员会对公司聘请的中喜会计师事务所的工作情况进
行了认真的分析和评估,中喜会计师事务所是符合《证券法》规定的
审计机构(会计师事务所),并遵循独立、客观、公正的职业准则,
能较好地完成公司委托的审计工作。中喜会计师事务所参与审计的人
员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计
过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司
的审计工作。审计委员会认为,中喜会计师事务所受聘为公司提供审
计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。
          联美量子股份有限公司
           董事会审计委员会

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