威海广泰空港设备股份有限公司
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威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“公司”)聘任
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司 2025 年
度公司审计的会计师事务所。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产管理
委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》(以下简称“《管理办法》”)相关规定,公司对中兴华所 2025 年度
履职情况进行评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中兴华所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华
会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人:李尊农。
务审计报告的注册会计师人数 532 人。2024 年收入总额(经审计)203,338.19 万
元,审计业务收入(经审计)154,719.65 万元,证券业务收入(经审计)33,220.05
万元。;2025 年度上市公司年报审计 197 家,上市公司涉及的行业包括制造业;
信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计
收费总额 24,918.51 万元。
二、执业记录
(1)项目合伙人、拟签字注册会计师李江山:自 1999 年起从事审计工作,
从事证券服务业务超过 25 年,2014 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提
供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 8 份。
(2)拟签字注册会计师王洪德:1999 年成为注册会计师,2006 年开始从事
上市公司审计,2014 年开始在中兴华所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;
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近三年签署上市公司审计报告 1 份。
(3)项目质量控制复核人赵春阳:2003 年成为注册会计师,1999 年开始从
事上市公司审计,2014 年开始在中兴华执业,近三年复核 7 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人的执业资质:注册会计师
项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务:是
项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力:是
拟签字注册会计师王洪德和项目质量控制复核人赵春阳最近三年无刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
拟签字注册会计师李江山近三年收到的相关处罚如下:
序 处理处罚 处理处罚
姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 类型
希努尔男 装股份 有限公
司(现更名为雪松发展股
月 03 日 年度财务报表项目,给予
李江山警告,并处以 20 万
元罚款。
中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度
等多方面因素,需提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务、
年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所
最终确定审计费用。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
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核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中兴
华所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量
复核审计过程中,中兴华所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要
包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层
次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表
的公允列报以及审计报告的适当性。
(四)项目质量检查
中兴华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴
华所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。
行。
四、工作方案
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其
中包括应收账款减值、存货的减值、固定资产及在建工程账面价值的确认等。中
兴华所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。中兴华所制
定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人
担任。
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六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。中兴
华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华所具有良好的投资者保护能力,计提职业风险基金 10,450 万元,购买
的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、评估结论
经审查评估,公司认为,中兴华所在执业资质、质量管理等方面合规有效,
为公司提供审计服务中能够保持充分独立性和专业性,勤勉尽责,公允表达意见。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会