吉林化纤: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-29 00:33:28
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                   吉林化纤股份有限公司
          会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
            暨审计委员会履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,吉林化纤股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,
认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2008 年 12 月 8 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
  首席合伙人:赵焕琪
  截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“徳皓事务所”)合伙人 72 人,注册会计师 296 人,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 165 人。
万元,证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家,主
要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和
公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公
司 2025 年度报告工作安排,德皓事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日
内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。经审计,德皓事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。德皓事务所出
具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,德皓事务所就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
  三、聘任会计师事务所履行的程序
师事务所的议案》。2025 年 12 月 8 日,经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过,同
意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公
司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年。
  四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
强的竞争优势和良好的职业信誉,从业人员作风严谨,工作扎实。审计委员会认为其在
执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切
实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任德皓事务所为公司 2025 年度审计
机构。
目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。2026 年 4 月 15 日,董事会审计委员会
成员听取了德皓事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关情况汇报,并对审计工作提
出意见与建议。
告及摘要的议案》《2025 年内部控制自我评价报告的议案》等内容,并同意提交董事会
审议。
  五、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为德皓事务所在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公
司 2025 年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                        吉林化纤股份有限公司董事会

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