新亚强: 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 00:28:53
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              新亚强硅化学股份有限公司
       关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度财务及内部
控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,
公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中
审众环在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允发表意见。具
体情况如下:
   一、会计师事务所的基本情况
   (一)基本情况
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有
限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。
证券业务收入 58,365.07 万元。
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
家数 12 家。
  (二)聘任会计师的程序
  经公司第四届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过,同意续
聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司
进行财务报表及内部控制提供审计服务。
     二、执业记录
  (一)基本信息
  项目合伙人:周伟,1999 年成为注册会计师,自 2012 年开始在事务所从事
审计工作,2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 8 份上市公司审计报
告。
  签字注册会计师:王荣,2016 年成为注册会计师,自 2013 年开始在事务所
从事审计工作,2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审
计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制负责人为王丰,1999 年成为中国注册会计师,1998 年起开始从事上市公司审
计,2019 年起开始在中审众环事务所执业,最近 3 年复核 16 家上市公司审计报
告。
  项目合伙人周伟、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核合伙人王丰,最
近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  中审众环及项目合伙人周伟、签字注册会计师王荣、项目质量控制复核人王
丰不存在可能影响独立性的情形。
     三、质量管理水平
  (一)意见分歧解决
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中审众
环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧情况。
  (二)项目质量复核
  审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (三)项目质量检查
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审
众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  (四)质量管理缺陷识别和整改
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。
行。
     四、工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表等。中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司
报告披露时间要求,制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排
按时提交各项工作。
     五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富相关行业经验的专业人
员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多
年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  中审众环在业务开始前,与公司就业务约定条款达成一致意见,签订业务约
定书,以避免双方对业务的理解产生分歧。中审众环制定了涵盖档案管理、保密
制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计
工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,
并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中审众环具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险,累计赔偿限额 8 亿元,职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  八、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为中审众环在审计工作中始终遵循公允、客观的独立审计原
则,展现出良好的职业操守与专业能力,按时完成了公司 2025 年度财务报告及
内部控制的审计工作,出具的审计报告客观、公正、完整,切实履行了审计机构
应尽的职责。
                        新亚强硅化学股份有限公司

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