海容冷链: 关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-29 00:27:19
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证券代码:603187        证券简称:海容冷链       公告编号:2026-013
         青岛海容商用冷链股份有限公司
       关于调整公司 2025 年度审计费用暨
         续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和”)。
  一、关于调整公司 2025 年度审计费用情况
  随着公司各项业务的发展,公司业务体量逐渐增加,合并报表范围内的境内
外子公司数量相应增加,审计工作量明显增加,经双方协商,拟将公司 2025 年
度审计费用由人民币 60 万元调整至人民币 80 万元,其中财务审计费用为人民币
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息
传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。
金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带
赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决(
        (2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔
偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
     (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:毕强先生,1997 年获得中国注册会计师资质,1992 年
开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
     拟担任项目质量复核合伙人:许志扬先生,1992 年获得中国注册会计师资
质,1993 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在信永中和执业,2026 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
     拟签字注册会计师:唐守东先生,2007 年获得中国注册会计师资质,2006 年
开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
     项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
     项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚,无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管
措施情况如下:
           处理处罚       处理处
序号   姓名                      实施单位         事由及处理处罚情况
            日期        罚类型
                                      因在执行赛克赛斯生物科技股份有限公
                                      司首次公开发行股票并在主板上市审计
           月4日        理措施   上市审核中心
                                      题给予本所及签字注册会计师采取出具
                                      监管函措施的决定。
                                      因在执行青岛科凯电子研究所股份有限
                                      公司首次公开发行股票并在创业板上市
           月 14 日     理措施   上市审核中心
                                      等问题给予本所及签字注册会计师采取
                                      出具监管函措施的决定。
                                      因在执行青岛科凯电子研究所股份有限
                                      公司首次公开发行股票并在创业板上市
           月 14 日     理措施   上市审核中心
                                      等问题给予本所及签字注册会计师采取
                                      出具监管函措施的决定。
     信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合
伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计
师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求
的情形。
  鉴于公司印尼工厂投产运营,预计未来审计工作量将进一步增加,审计成本
将随之增加,经双方协商,拟调整 2026 年度审计费用为人民币 90 万元,其中财
务审计费用 70 万元,内部控制审计费用 20 万元,系按照会计师事务所提供审计
服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准确定。
  三、履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况,参照公司《会计师
事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求,审计委员会制定了续聘会计师
的评分表,对信永中和 2025 年度审计工作进行评分,根据评分结果认为信永中
和符合续聘要求;审计委员会审议通过了《关于调整公司 2025 年度审计费用暨
续聘 2026 年度审计机构的议案》
                 ,建议续聘信永中和作为公司 2026 年度审计机
构。同时,审计委员会认为公司审计工作量发生了明显变化,会计师事务所的审
计成本随之增加,参照同行业同类型企业审计费用,双方沟通协商重新确定了审
计费用,本次审计费用的增加是合理的,符合公司的实际情况。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议,以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2025 年度审计费用暨
续聘 2026 年度审计机构的议案》
                 ,同意调整公司 2025 年度审计费用及续聘信永
中和为公司 2026 年度审计机构。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公
司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                      青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

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