奥翔药业: 奥翔药业关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-29 00:06:01
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证券代码:603229      证券简称:奥翔药业          公告编号:2026-012
            浙江奥翔药业股份有限公司
       关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日    组织形式         特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国             上年末合伙人数量              250 人
上年 末执 业人   注册会计师                                2,363 人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   954 人
           业务收入总额                 29.88 亿元
           审计业务收入                 26.01 亿元
计)业务收入
           证券业务收入                 15.47 亿元
           客户家数                      756 家
           审计收费总额                  7.35 亿元
                           制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                           业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                 供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
           涉及主要行业
审计情况                       牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                           房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                           金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                           卫生和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                 578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告      案件时间            主要案情           诉讼进展
                             天健作为华仪电气
                                               已完结(天健
                                               需在 5%的范
                             年报审计机构,因华
      华仪电气、                                    围内与华仪
                             仪电气涉嫌财务造
投资者   东海证券、 2024 年 3 月 6 日                     电气承担连
                             假,在后续证券虚假
      天健                                       带责任,天健
                             陈述诉讼案件中被列
                                               已按期履行
                             为共同被告,要求承
                                               判决)
                             担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师 :沈飞英,2009 年起成为注册会计师,2007
年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师 :陈夏连,2014 年起成为注册会计师,2012 年开始从事上
市公司审计,2012 年开始在天健执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:滕培彬,2009 年起成为注册会计师,2009 年开始从事
上市公司审计,2009 年开始在天健执业,2026 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
费用为 65 万元(含税),内部控制审计费用为 15 万元(含税),上述费用均与
上年度保持一致。本次收费定价原则为:综合考虑公司业务规模、所处行业、会
计处理复杂程度,以及年报审计人员配置、投入工作量和会计师事务所收费标准
等因素确定。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
 (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分审查,认为其具备为公
司提供审计服务的专业能力、执业经验及相应资质,能够满足公司审计工作的要
求,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年
度审计机构。
 (二)董事会的审议和表决情况
  公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
 (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公
司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                         浙江奥翔药业股份有限公司董事会

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