联合动力: 国泰海通关于联合动力2025 年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-04-28 07:58:19
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                  国泰海通证券股份有限公司
          关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司
保荐人名称:国泰海通证券股份有限公
                  被保荐公司简称:联合动力

保荐代表人姓名:忻健伟                   联系电话:021-38674914
保荐代表人姓名:朱哲磊                   联系电话:021-38677941
现场检查人员姓名:忻健伟、张现
现场检查对应期间:2025 年 9 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日(“核查期间”)
现场检查时间: 2026 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 23 日
一、现场检查事项                          现场检查意见
(一)公司治理                           是       否       不适用
现场检查手段:(1)查阅公司章程和现行治理制度;(2)查阅历次董事会、监事会、
股东会会议材料,包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等; (3)对公
司管理层进行访谈,了解公司制度文件的执行情况以及公司与关联企业在人员、资产、
财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形
                      √
效执行
地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备, √
会议资料是否保存完整
                      √
相关人员签名确认
                      √
法规和本所相关业务规则履行职责
                                                  √
是否履行了相应程序和信息披露义务
                              √
是否履行了相应程序和信息披露义务
                      √
是否独立
                     √
同业竞争
(二)内部控制
现场检查手段:(1)查阅内部审计部门资料,包括内部审计制度、内部审计工作计划、
内部审计报告、内部控制评价报告等;(2)查阅董事会审计委员会会议材料;(3)查阅
公司对外投资管理制度、套期保值业务管理制度以及相关的董事会决议等资料
                       √
部审计部门(如适用)
并设立内部审计部门(如适用)                 内部审计部门)
                       √
规(如适用)
议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适 √
用)
内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等           √
(如适用)
告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部 √
审计工作中发现的问题等(如适用)
                       √
放与使用情况进行一次审计(如适用)
月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作 √
计划(如适用)
月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告 √
(如适用)
                       √
交一次内部控制评价报告(如适用)
                        √
项是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:(1)查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他相关文件;
                                     (2)
对公司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际情况的一致性进行了核
查;(3)查阅深交所互动易网站刊载公司资料
                       √
重要进展
                       √
符合公司信息披露管理制度的相关规定
                       √
网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:(1)查阅公司章程、关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度;(2)查
阅董事会、监事会、股东会会议的相关会议材料;(3)与公司管理层进行访谈,了解关联交
易的合理性
联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资 √
源的制度
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 √
情形
                        √
息披露义务
                        √
披露义务
                        √
被担保债务等情形
                        √
行了相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
      (1)查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件; (2)查阅公司募集
资金三方监管协议等资料;(3)查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账,抽查募集资
金大额支付凭证及原始凭证;(4)与公司管理层进行访谈,了解募集资金使用的具体方向及
合规情况,募集资金投资项目的建设进度
                        √

                        √
理财等情形
途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施 √
地点等情形
金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募
                                  √
资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否
未在承诺期间进行高风险投资
                         √
投资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:(1)查阅公司有关定期报告,了解公司业绩波动情况; (2)查阅行业研究报
告,同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析; (3)与公司管理层进行访谈,了解
公司业绩情况及其波动的合理性
                        √
显异常
注:2025 年度,公司实现归属母公司股东的净利润 113,336.07 万元,同比上涨 21.10%,业
绩表现良好。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:(1)查阅公司及股东等相关方出具的承诺函;
                           (2)查阅公司股东名册和信息
披露文件;(3)访谈相关人员,核查承诺的履行情况
(八)其他重要事项
现场检查手段:
      (1)查阅公司章程、现金分红的实施情况;
                         (2)抽查公司重大合同、大额资
金往来原始凭证;(3)与公司管理层人员进行沟通
                        √

                        √
大变化或者风险
                                         √
已按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在
违法违规情形。
  (此页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州汇川联合动力系统
股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)
   保荐代表人:
                忻健伟          朱哲磊
                         国泰海通证券股份有限公司

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