汉森制药: 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:59:45
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              湖南汉森制药股份有限公司
      关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
   湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年年报审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对中审众环在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情
况如下:
   一、资质条件
   (一)基本信息
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股
份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
券业务收入 56,912.18 万元。
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
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  二、项目信息
  (一)基本信息
  项目合伙人:高寄胜,2013 年成为中国注册会计师,2011 年起开始从事上
市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报
告。2022 年起为公司提供审计服务。
  签字注册会计师:陈峰,2021 年成为中国注册会计师,2018 年起开始从事
上市公司审计,2021 年起开始在中审众环执业,最近 3 年签署 1 家上市公司审计
报告。2021 年起为本公司提供审计服务。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为蔡素华,2003 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事上市
公司审计,2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署或复核 4 家上市公司审
计报告。2025 年起为公司提供审计服务。
  (二)诚信记录
  项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人高寄胜、签字注册会计师陈峰
最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  (三)独立性
  中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师陈峰、项目质量控制复核人
蔡素华不存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中
需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会
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计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  中审众环设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责
任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进
行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。
行。
  四、工作方案
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
中审众环就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据
计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
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经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,
项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在《审计业务约定书》中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任
义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息
安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中审众环具有良好的投资者保护能力,每年均按业务收入规模购买职业责任
保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未
使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  八、总体评价
  经评估,公司认为,近一年中审众环资质等方面合规有效,履职能够保持独
立性,勤勉尽责、公允表达意见,按时完成了公司审计相关工作,出具的各项报
告真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
                        湖南汉森制药股份有限公司
                              董事会
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