瑞尔特: 关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:57:57
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         厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
  关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度的审
计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,
公司对信永中和 2025 年度履职情况进行了评估,具体如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿
业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除下述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
  (1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北
京金融法院作出一审判决【(2021)京 74 民初 111 号】,判决信永中和就相应
日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,
金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序
中。
  (2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市
中级人民法院作出一审判决【(2023)苏 05 民初 1736 号】,判决信永中和承
担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程
序中。
  (3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人
民法院作出一审判决【(2025)藏 01 民初 11、12 号】,判决本所承担 20%的
连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效,聘期 1 年。
  三、2025 年年度审计会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年度报告的工作安排,信永中和对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,信永中和制定了较为全面、合理并具有可操作性
的审计计划,并就审计计划、审计过程、审计结果与公司管理层、审计委员会及
独立董事进行了沟通。
  经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告;
认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
  四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为信永中和会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理
水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面,
能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。信用中和在 2025 年度审计工作履职
过程中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有
序,按时完成了公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计工作,出具的审计报
告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。
                          厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

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