怡合达: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-28 06:53:16
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证券代码:301029      证券简称:怡合达   公告编号:2026-011
              东莞怡合达自动化股份有限公司
          关于续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4
月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘
合伙)(以下简称“立信”)为公司 2026 年度审计机构,该议案尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为
上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成
员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会
(PCAOB)注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、
从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
   立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收
入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、
采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水
生产和供应业,审计收费总额 9.16 亿元。同行业上市公司审计客户 45
家。
   截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职
业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
   近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲
                                     诉讼(仲裁)结果
裁)人   裁)人  裁)事件 裁)金额
                              部分投资者以证券虚假陈述责任
                              纠 纷 为 由 对 金 亚科技、立信所提起
                              民事诉讼。根据有权人民法院 作 出
    金亚科技、
投资者 周旭辉、
            报           万元    损 失 的 12.29%部 分 承 担 赔 偿 责
     立信
                              任 , 立 信 所 承 担 连 带 责 任。立信投
                              保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目
                              前生效判决均已履行。
      保 千 里 、 2015年            部分投资者以保千里2015年年度报
      东北证券、 重组、                告;2016年半年度报告、年度报告;
投资者   银 信 评 2015年              2017年半年度报告以及临 时 公 告 存
                       元
      估 、 立 信 报、2016           在证券虚假陈述为由对保千里、
      等       年报               立 信、银信评估、东北证券提起民
                            事诉讼。立信未受到行政处罚,但有
                            权人民法院判令立信对保千里在
                            间因虚假陈述行为对保千里所负
                            债 务 的 15%部 分承担补充赔偿责
                            任。目前胜诉投资者对立信申请执
                            行,法院受理后从事务所账户中扣划
                            执行款项 。立 信 账 户 中 资 金 足 以 支
                            付 投 资 者 的 执 行 款 项,并且立信购
                            买了足额的会计师事务所职业责任
                            保险,足以有效化解执业诉讼风险,
                            确保生效法律文书均能有效执行。
    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、
监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人
员 151 名
    (二)项目信息
             何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为
项目组成                              近三年签署或复核上市
          姓名 注册会计 从事上市 在立信执 本公司提供
  员                                公司审计报告情况
               师  公司审计   业   审计服务
项目合伙                                     泽润新能、博杰股份、
人及签字 秦劲力 2018 年 2019 年 2022 年   2022 年   智立方等上市公司审计
 会计师                                     报告
                                         昌耀新材(三板)、艾
签字会计
     郝晨辉 2023 年 2016 年 2025 年   2026 年   比森等上市公司审计报
  师
                                         告
                                         深南电路、道氏技术、
质量控制                                     拓斯达、明阳电路、科
     柴喜峰 2014 年 2010 年 2010 年   2026 年
 复核人                                     信技术等上市公司审计
                                         报告
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因职业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况,具备相应的专业胜任能力。
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
元(含税),内控审计费用为 10 万元(含税)。2026 年度立信的审
计费用将根据审计工作量和市场价格,
                届时由双方协商确定具体报酬,
公司董事会提请股东会授权管理层决定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会履职情况
  公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十二次
会议,审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,公司董事会
审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性进行了充分了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司
提供真实、公允的审计服务,满足公司 2026 年度审计工作的要求。同
意续聘立信为公司 2026 年度审计机构,
                    同意将该议案提交公司第三届
董事会第二十二次会议审议。
  (二)董事会审议情况
  公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议,审
议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
 (三)生效日期
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
 四、备查文件:
系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
 特此公告。
               东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

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