招标股份: 兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见

来源:证券之星 2026-04-28 06:45:58
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             兴业证券股份有限公司
            关于福建省招标股份有限公司
  兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人”)作为福建省
招标股份有限公司(以下简称“招标股份”或“公司”)创业板首次公开发行股
票并上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对招标股份《2025年度内部控制评
价报告》的相关情况进行了核查,并出具核查意见如下:
 一、保荐人对公司《2025年度内部控制评价报告》的核查工作
  兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2025年度内部控制评价报告》,与公
司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通,查阅了公司股东会、董事会等会议
文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等,对上市公司的内部控制
情况进行核查。
 二、公司对内部控制情况总体评价
 根据上市公司内部控制评价报告:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定
情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董
事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
 三、保荐人对招标股份《2025年度内部控制评价报告》的核查意见
 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系,在公司治理等重大方面保持了有
效的内部控制,公司《2025年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度
的建设及运行情况。
  (以下无正文)
 (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司2025
年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页)
 保荐代表人:
          陈 耀   陈 水 平
                        兴业证券股份有限公司
                           年   月   日

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