中光学: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:38:02
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           中光学集团股份有限公司
关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
    中光学集团股份有限公司(以下简称公司)聘请信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)
            (以下简称信永中和)作为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要
求,公司对会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行了
评估。相关情况如下:
    一、2025 年年审会计师事务所基本情况
    (一)会计师事务所基本情况
    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号)
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8

    首席合伙人:谭小青
    截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,
注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
    信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营)
                                    ,
其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水的生产和供应业,金融业,批发和零售业,文化、体育和娱乐
业,建筑业等。
   二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会
议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,后该议案
于 2025 年 12 月 24 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。本
期审计费用 120 万元(含税)
               ,其中年报审计服务费用 90 万元,
内部控制审计服务费用 30 万元。
   三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  信永中和根据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准
则》和其他执业规范,结合 2025 年年报工作安排,对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计,分别出具了标准无保留意见的财务审计报告和内
部控制审计报告;同时,对公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务出具了审计报告。在执行审计工作的过程中,信永中和就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
各方面保证了财务报告内部控制的有效性,出具了标准无保留意
见的审计报告及内部控制审计报告。
  四、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,
  公司认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)资质合
规有效,在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则,按时完成了
公司 2025 年度审计相关工作,及时、准确地出具审计报告。
               中光学集团股份有限公司董事会

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