神州泰岳: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-28 06:36:41
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证券代码:300002       证券简称:神州泰岳         公告编号:2026-008
              北京神州泰岳软件股份有限公司
              关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开
第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)
为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交股东会审议,现
将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会同意续聘立信会计师事务所
为公司2026年度的审计机构。在2025年的审计过程中,立信会计师事务所遵循独
立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度财务报表和内部控制审
计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
  公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据公司2026年度的具体审计
要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986
年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册
地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络
BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
  截至 2025 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523
名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信会计师事务所 2025 年度业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业
务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
  立信会计师事务所 2025 年度为 770 家上市公司提供年报审计服务,审计收
费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 53 家。
  截至 2025 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
                     诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)
起诉(仲裁)人   被诉(被仲裁)人                              诉讼(仲裁)结果
                       事件         金额
                                            部分投资者以证券虚假陈述
                                            责任纠纷为由对金亚科技、
                                            立信所提起民事诉讼。根据
                                            有权人民法院作出的生效判
          金亚科技、周旭               尚 余 500 万   决,金亚科技对投资者损失
投资者                  2014 年报
          辉、立信                  元           的 12.29% 部 分 承 担 赔 偿 责
                                            任,立信所承担连带责任。
                                            立信投保的职业保险足以覆
                                            盖赔偿金额,目前生效判决
                                            均已履行。
                                            部 分 投 资 者 以 保 千 里 2015
                                            年年度报告;2016 年半年度
                                            报告、年度报告;2017 年半
                                            年度报告以及临时公告存在
          保千里、东北证
                     组、2015 年               里、立信、银信评估、东北
投资者       券、银信评估、               1,096 万元
                     报、2016 年               证券提起民事诉讼。立信未
          立信等
                     报                      受到行政处罚,但有权人民
                                            法院判令立信对保千里在
                                            年 12 月 29 日期间因虚假陈
                                            述行为对保千里所负债务的
                     诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)
起诉(仲裁)人   被诉(被仲裁)人                          诉讼(仲裁)结果
                      事件        金额
                                        任。目前胜诉投资者对立信
                                        申请执行,法院受理后从事
                                        务所账户中扣划执行款项。
                                        立信账户中资金足以支付投
                                        资者的执行款项,并且立信
                                        购买了足额的会计师事务所
                                        职业责任保险,足以有效化
                                        解执业诉讼风险,确保生效
                                        法律文书均能有效执行。
  立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督
管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  (二)项目信息
  (1)项目合伙人
  乔琪,1999 年成为执业注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2002 年
开始在立信会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告 19 家次,复核上市公司审计报告 7 家次。
  (2)签字注册会计师
  陈迅骅,2004 年成为执业注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2004
年开始在立信会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告 3 家次。
  (3)质量控制复核人
  郑晓东,2000 年成为执业注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,2002
年开始在立信会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告 1 家次、复核上市公司审计报告 8 家次。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  上述人员过去三年没有不良记录。
  (三)审计收费
  按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定
价。
万元,内控审计为 50 万元。公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据公
司 2026 年度的具体审计要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,
在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可立
信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计
师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
  公司于2026年4月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘
请公司2026年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所为公司2026年度
财务报表及内部控制审计机构。
  本议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                               董事会

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