荣信文化: 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:31:48
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         委员会履行监督职责情况报告
   根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认
真履职。现将公司对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务
所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成
立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于续
聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的
议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公
司 2025 年度财务报告进行了审计,对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查,同时对公司截至 2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报
告。
  经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准
无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务
所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够
满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员会第八次会议
审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
  (二)审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计
工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作
的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的
出具情况等的汇报,并对审计发现的问题提出建议。
  (三)2026 年 4 月 14 日,公司第四届董事会审计委员会第十次
会议以现场结合通讯方式召开,审议通过了公司 2025 年年度报告及
摘要、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。
四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥
专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审
查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操
守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行
为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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