能辉科技: 对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:22:49
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           上海能辉科技股份有限公司
     对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求,上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2025
年度履职情况进行了评估,具体如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本信息
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”),
于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货
业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
  截至2025年末,中汇会计师事务所拥有合伙人117人,注册会计师688人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人。2025年度经审计的收入100,457
万元,其中审计业务收入87,229万元,证券业务收入47,291万元。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于2025年4月22日分别召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第
三届董事会第四十一次会议,于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中汇会计师事务所为公
司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
  二、2025年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司2025年年报工作安排,中汇会计师事务所对公司2025年度财务报告进行
了审计,同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及
保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性,审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点关注、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
  四、总体评价
  经评估,公司认为中汇会计师事务所在公司2025年度审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,展现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                        上海能辉科技股份有限公司

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