名雕股份: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:16:59
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              深圳市名雕装饰股份有限公司
   深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)聘请广东司农会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农会计师事务所”)作为公司 2025
年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》,公司对司农会计师事务所 2025 年年度审计
过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为司农会计师事务所资质等方
面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
   一、资质条件
   司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月,注册地位于广州市南沙区南沙街兴
沙路 6 号 704 房-2。
   首席合伙人为吉争雄先生。截至 2025 年 12 月 31 日,司农会计师事务所从
业人员 436 人,合伙人 36 人,注册会计师 176 人,签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 92 人。
其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,779.21 万元。
   二、执业记录
   司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律
处分和自律监管措施;因执业行为受到监督管理措施 2 次。从业人员近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚;9 名从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施和自律监管措施 10 人次。
   根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响司
农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、质量管理水平
专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要
咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年
度审计过程中,司农会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,司农会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包
括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组
内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小
组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工
作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  司农会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行
承担责任。司农会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键
控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准
则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  司农会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规
定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成司农会计师事务
所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,司农会计师事务所
勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减
值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。司
农会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司年度报告披露
时间要求。司农会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  司农会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年
上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由
管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了司农会计师事务所在信息安全管理中的
责任义务。司农会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处
理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有
效执行。
  七、风险承担能力水平
  司农会计师事务所具有良好的投资者保护能力,截至 2025 年 12 月 31
日,司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元,购买的职业保险累
计赔偿限额为人民币 5,000 万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
  八、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执
业规范,结合公司 2025 年年度审计工作安排,司农会计师事务所对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出
具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,司农会计师事务所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。经审计,司农会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审
计报告。
  九、总体评价
  公司认为司农会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时。
                     深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

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