*ST东易: 董事会关于2024年度非标准审计意见所涉及事项影响消除情况的专项说明

来源:证券之星 2026-04-28 06:09:55
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             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
   董事会关于 2024 年度非标准审计意见所涉及事项影响消
                     除情况的专项说明
   大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)对东易日盛家
居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表出具了带持
续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(大华审字
[2025]0011007659 号)。为消除此影响,2025 年公司推进相关重点工作并取得
实效。公司董事会就 2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项的影响消
除情况说明如下:
一、2024 年度带持续经营事项段无保留意见所涉及的内容
   如公司 2024 年度审计报告“财务报表附注二、财务报表的编制基础之(二)
持续经营”所述,2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-117,134.52
万 元 , 连 续 亏 损 , 截 至 2024 年 12 月 31 日 , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 为 -
且因金融债务逾期及经济纠纷、劳动劳务合同纠纷等引发多起诉讼及仲裁案件,
导致部分银行账户被冻结、资产被查封。此外,东易日盛重整程序能否获得批
准并顺利执行尚存在不确定性,这些事项或情况表明东易日盛持续经营能力产
生重大疑虑的重大不确定性。东易日盛管理层已在“财务报表附注二、(二)持
续经营”中披露了拟采取的改善措施,但改善措施能否有效实施仍存在重大不
确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告非标准审计意见事项影响消除情况
   公司主要通过以下措施解决前述问题:
   (一)完成司法重整,化解公司债务
整。2025 年 12 月 21 日,北京一中院裁定批准公司《重整计划》,并终止公司
重整程序。2025 年 12 月 30 日,公司《重整计划》执行完毕。公司通过执行
《重整计划》,实施资本公积转增股本、引入投资者、以转增股票抵偿部分债务
等措施,有效改善了公司资产负债结构。截至 2025 年末公司归属于上市公司股
东的所有者权益为 88,564.05 万元、营运资金 51,223.50 万元,净资产及营运
资金均实现由负转正,公司资产负债率降低至 59.92%,回归合理区间,偿债能
力与融资弹性显著提升,为公司持续经营奠定了坚实的财务基础。
   (二)持续聚焦主业,夯实经营基础
织架构优化、费用精细化管控等多方发力,系统性提升内部管理效能与盈利能
力。
   一方面通过在保持公司核心团队稳定的基础上,构建扁平化架构,缩短决
策链条,提升响应效率;另一方面对存量资产实施"一资一策",通过出租、出
售等方式盘活闲置资源,降低无效资产管理成本,提升资产回报率。公司也加
强了全面预算管理,对可控费用实行定额管控,借助数字化工具进一步提升管
理效率、降低成本。
   公司核心设计业务保持稳定,成功中标多项重大设计项目,夯实了业务经
营基础。与此同时,公司有序推进生态拓展,主动对接全国性上下游供应商,
深化互信,探讨合作,为未来协同发展做好准备。各子公司还积极推进数字化
管理,顺应行业智能化发展趋势,以智能化工具升级现有管理模式,促动提升
运营效率。此外,公司持续深化品牌矩阵建设,通过资源共享及专业输出,
“邱德光”“集艾设计”“关镇铨”等品牌影响力进一步提升。
   (三)加强内控及合规体系建设,提升抗风险能力
   公司已全面加强内控体系建设与合规管理,系统梳理并修订关键制度,进
一步明确各治理主体在风险管理、合规管理中的职责边界。建立健全风险预警
与动态监测机制,强化对外投资等重点领域的常态化管控。完成监事会改革,
优化董事会审计委员会职能配置,提升监督独立性与履职实效。通过制度完善
与流程再造,公司治理结构更加规范,风险防控能力显著增强,为持续经营提
供了坚实的制度保障。
   综上,公司认为 2024 年度非标准审计意见所涉及事项已消除。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
            董事会
    二〇二六年四月二十四日

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