陕西华达科技股份有限公司
特别提示:本预算报告不代表陕西华达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)2026 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺。
公司能否实现 2026 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求
以及行业发展状况等多种因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资
者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司 2025 年度实际经营情况,结合公司整体战略发展目标
及经营规划,并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素
对公司业务的影响,对 2026 年度经营情况进行预测并编制了 2026 年
度财务预算报告。
二、预算编制基本假设
收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
和供求关系无重大变化;
不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等因素使各项计划
的实施发生困难;
三、2026 年财务预算目标
客户需求,加大市场开拓力度,加强内部控制,提升内部协同效率,
增强核心竞争力,提质增效,完成公司经营目标。
四、预算实施保障措施
高公司产品竞争力与附加值;
提高资金利用率;
部控制和风险防范机制。
陕西华达科技股份有限公司董事会