迎丰股份: 迎丰股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:04:32
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              浙江迎丰科技股份有限公司
      关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
   浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特
     (以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、
殊普通合伙)
国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的要求,公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如
下:
     一、2025 年年审会计师事务所基本情况
     (一)会计师事务所基本情况
   会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】
   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
   首席合伙人:李惠琦
   执业证书颁发单位及序号:北京市财政局           NO 0014469
   截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计
师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元(261,427.45 万元),其中审计业务
收入 21.03 亿元(210,326.95 万元),证券业务收入 4.82 亿元(48,240.27 万
元)。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、
软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交
通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元(38,558.97 万元);2024 年年报挂
牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;
科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务
业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户
  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管
措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司原聘任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度为
公司财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定,同时原会计师事务所天健会计
师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,为更好地保证审计工作的审慎性、独立性
与客观性,综合考虑公司业务发展情况和对审计服务的需求,公司拟聘请致同会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计
机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通,
原聘任会计师事务所对本次变更事项无异议。前后任会计师事务所已按照《中国
注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等
有关规定完成沟通。
  公司董事会审计委员会对致同所的执业情况、专业资质、质量管理水平等情
况进行了充分了解,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等
情况进行了审查,认为致同所具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2025 年度财务报告审计
与内部控制审计的工作需求,同意聘任致同所为公司 2025 年度审计机构,并提
交董事会审议。
  公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议及 2025
年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意
聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表及内部控制
审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  致同所严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他相关执业规范的要求对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告,同时对控股股东及其他
关联方占用资金情况等执行了相关工作并出具了专项报告。
  经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果
和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告。
  在审计过程中,致同所制定并实施了合理的审计工作计划,执行了有效的质
量管理措施,并就审计重点关注领域、重要审计程序、关键审计事项、审计工作
总结等 与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
  三、公司对致同会计师事务所履职的评估情况
  公司认为致同所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力,独
立性和诚信状况符合相关规定。致同所在 2025 年度审计工作中,严格遵守职业
操守,勤勉尽职地完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。在 2025
年度审计过程中,致同所按照审计工作安排有序地开展审计工作,按时完成了
  特此报告。
                              浙江迎丰科技股份有限公司

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