华民股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:02:55
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                             湖南华民控股集团股份有限公司
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     董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
          履职情况评估及履行监督职责情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》
                              《董事会
审计委员会议事规则》等相关规定,湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)2025 年度履
职情况及董事会审计委员会对其履行监督职责的情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公
司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求
转制为特殊普通合伙制。
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (二)续聘会计师事务所履行的程序
   经公司第五届董事会第十三次会议和 2024 年度股东会审议,同意续聘中审
众环担任公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委员会事前对中审众环进行
了认真审查,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。
                             湖南华民控股集团股份有限公司
经核查,一致认为中审众环具备为公司提供财务审计服务的专业资质与能力,董
事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  中审众环按照《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,对公司 2025 年度财务报告及内
部控制执行情况进行了审计,同时对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及
其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。
  经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无
保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了
沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,公司董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司
提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘中审
众环为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
召开了事前、事中会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听
取了中审众环关于公司 2025 年度审计报告出具的相关的情况汇报,并对审计工
作提出了意见和建议。
                        湖南华民控股集团股份有限公司
议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事
会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》等有关规定,认真履行监督、核查职能,在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现出良好的职业素养和业务能力,按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
                      湖南华民控股集团股份有限公司
                         董事会审计委员会
                        二〇二六年四月二十四日

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