ST百灵: 董事会审计委员会对《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的审核意见

来源:证券之星 2026-04-28 06:01:55
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       贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会审计委员会对《董事会关于 2024 年度带强调
事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影
       响已消除的专项说明》的审核意见
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“天健会计师事务所”)为公
司 2024 年度审计机构,对贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公
司”)2024 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,
公司于 2025 年度已消除前述内部控制审计报告中涉及事项的影响,公司董事会
出具了《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉
及事项影响已消除的专项说明》,公司董事会审计委员会对上述专项说明发表意
见如下:
  公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情
况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关法规及规范性文件的规定。董
事会审计委员会同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。公司董事会审计委员会将继续加
强对公司的监督管理,切实维护公司和全体股东的合法权益。
               贵州百灵企业集团制药股份有限公司
                   董事会审计委员会

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