湖南湘邮科技股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告
湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司
颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
中审众环 2025 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况
如下:
一、资质条件
事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013 年 11 月 6 日 组织形式 特殊普通合伙
湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
注册地址
首席合伙人 石文先 上年末合伙人数量 237 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师 1,306 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人
业务收入总额 217,185.57 万元
审计业务收入 183,471.71 万元
入 (经审计)
证券业务收入 58,365.07 万元
客户家数 244 家
审计收费总额 35,961.69 万元
司(含 A、B 股)
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房
审计情况 涉及主要行业
地产业,电力、热力、燃气及水生产和供
应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软
件和信息技术服务业,采矿业,文化、体
育和娱乐业等
本公司同行业上市
公司审计客户家数
注:上表中的“上年末执业人员数量”为截至 2025 年年末数据。业务收入
(经审计)、上市公司审计情况为截至 2024 年年末数据。
二、执业记录
何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核
何时成为注
项目组成员 姓名 从事上市 始在本 本公司提供 上市公司审计报告
册会计师
公司审计 所执业 审计服务 情况
近三年签署 3 家上
项目合伙人 张逸 2010 年 2009 年 2015 年 2024 年
市公司审计报告
签 字注册 会 近三年未签署上市
周佳文 2023 年 2019 年 2023 年 2025 年
计师 公司审计报告
项 目质量 控 近三年复核 15 家
罗跃龙 1998 年 2004 年 2015 年 2024 年
制复核人 上市公司审计报告
项目质量控制复核合伙人罗跃龙和项目合伙人张逸最近 3 年未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计
师周佳文最近 3 年未收到行政监管措施,未受刑事处罚、行政处罚和
自律处分。
中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师周佳文、项目质量
控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
三、审计机构工作方案及履职情况
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕审计重点展开,其中包括收入确认、应收款项减值、存货跌价、持
续经营能力等。中审众环制定了详细的审计计划与合理有序的时间安
排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度
报告披露时间要求。
中审众环按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指
引》等的相关要求,结合公司 2025 年年报工作要求,对公司 2025 年
度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专
项报告。
在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责
任和义务。中审众环制定有涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过
程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理,并能够有效执行。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提
职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,
可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业
行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
四、评价小结
经审计,中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况,以及 2025 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所
出具了带持续经营重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审
计报告。
在执行审计工作的过程中,中审众环会计师事务所就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综合上述,中审众环会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审
计内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则,客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,勤勉尽责,切实
履行了审计机构应尽的职责。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会
二○二六年四月二十八日