湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:00:57
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                湖南湘邮科技股份有限公司
    董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
                 履行监督职责情况的报告
    湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司
颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
中审众环 2025 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况
如下:
    一、资质条件
事务所名称          中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期           2013 年 11 月 6 日   组织形式       特殊普通合伙
               湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
注册地址
首席合伙人          石文先               上年末合伙人数量           237 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师                                 1,306 人
员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  723 人
               业务收入总额                       217,185.57 万元
               审计业务收入                       183,471.71 万元
入 (经审计)
               证券业务收入                       58,365.07 万元
               客户家数                                 244 家
               审计收费总额                       35,961.69 万元
司(含 A、B 股)
                                 主要行业涉及制造业,批发和零售业,房
审计情况           涉及主要行业
                                 地产业,电力、热力、燃气及水生产和供
                            应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软
                            件和信息技术服务业,采矿业,文化、体
                            育和娱乐业等
              本公司同行业上市
              公司审计客户家数
     注:上表中的“上年末执业人员数量”为截至 2025 年年末数据。业务收入
  (经审计)、上市公司审计情况为截至 2024 年年末数据。
     二、执业记录
                         何时开始     何时开      何时开始为    近三年签署或复核
               何时成为注
项目组成员   姓名               从事上市     始在本      本公司提供    上市公司审计报告
                册会计师
                         公司审计     所执业       审计服务       情况
                                                    近三年签署 3 家上
项目合伙人   张逸      2010 年   2009 年   2015 年   2024 年
                                                    市公司审计报告
签 字注册 会                                             近三年未签署上市
        周佳文     2023 年   2019 年   2023 年   2025 年
计师                                                  公司审计报告
项 目质量 控                                             近三年复核 15 家
        罗跃龙     1998 年   2004 年   2015 年   2024 年
制复核人                                                上市公司审计报告
     项目质量控制复核合伙人罗跃龙和项目合伙人张逸最近 3 年未
  受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计
  师周佳文最近 3 年未收到行政监管措施,未受刑事处罚、行政处罚和
  自律处分。
     中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师周佳文、项目质量
  控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
  三、审计机构工作方案及履职情况
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕审计重点展开,其中包括收入确认、应收款项减值、存货跌价、持
续经营能力等。中审众环制定了详细的审计计划与合理有序的时间安
排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度
报告披露时间要求。
  中审众环按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指
引》等的相关要求,结合公司 2025 年年报工作要求,对公司 2025 年
度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专
项报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责
任和义务。中审众环制定有涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过
程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理,并能够有效执行。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提
职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,
可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业
行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
  四、评价小结
  经审计,中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况,以及 2025 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所
出具了带持续经营重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审
计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环会计师事务所就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  综合上述,中审众环会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审
计内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则,客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,勤勉尽责,切实
履行了审计机构应尽的职责。
         湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会
                    二○二六年四月二十八日

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