中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 06:00:36
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            中粮糖业控股股份有限公司关于
       会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)2025 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况
如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度业务收入为 40.54 亿元
(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿
元。2024 年度,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上市公司年报审计项目
息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,
水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
  公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,并经 2024
年年度股东大会审议。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司 2025 年度财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量,于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并为公司出具了标准无保留意见的
审计报告。审计过程中,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)根据审计准则
要求,就审计范围、工作计划、审计程序、审计结论等与公司管理层和治理层进
行了必要的沟通。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)配备了专业审计团队,
具有较好的专业胜任能力,实施了适当的审计程序。信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)遵守法律法规和职业道德守则有关要求,未发现影响独立性的情形,
能够执行信息安全保密措施,未注意到泄密事件或其他违法违规问题。
  三、公司对会计师事务所履职的评估情况
  公司认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
                            中粮糖业控股股份有限公司

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