北大医药: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-28 05:55:12
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证券代码:000788         证券简称:北大医药                 公告编号:2026-018
                 北大医药股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第十
一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)作为公司 2026
年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下:
     一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
     (一)机构信息
       事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
       成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式         特殊普通合伙
       注册地址               浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
       首席合伙人           钟建国            2025 年末合伙人数量           250 人
                    注册会计师                        2,363 人
                    报告的注册会计师
                    业务收入总额                       29.88 亿元
                    审计业务收入                       26.01 亿元
 入
                    证券业务收入                       15.74 亿元
 股)审计情况             审计收费总额                       7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                               业,批发和零售业,水利、环境和公共设
                               施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
                               供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
                涉及主要行业
                               商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                               输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                               渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                               合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
                本公司同行业上市公司审计客户家数                 578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告      案件时间              主要案情            诉讼进展
                               天健作为华仪电气
                               年报审计机构,因华仪        需 在 5% 的 范
      华仪电气、
                               电气涉嫌财务造假,在        围内与华仪电
投资者   东海证券、   2024 年 3 月 6 日
                               后续证券虚假陈述诉         气承担连带责
      天健
                               讼案件中被列为共同         任,天健已按
                               被告,要求承担连带赔        期履行判决)
                               偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:赵兴明,2006 年起成为注册会计师,2005
年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 5 家。
  签字注册会计师:黄娜,2010 年起成为注册会计师,2008 年开始从事上市
公司审计,2012 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年
签署的审计报告所涉及的上市公司为 3 家。
  项目质量复核人员:张颖,2003 年起成为注册会计师,2003 年开始从事上
市公司审计,2006 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 5 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  在 2025 年度的审计工作中,天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则,
顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操
守和业务素质。2025 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元(含税),其中
年报审计费用 70 万(含税),内控审计费用 40 万(含税)。
  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会所作为公司 2026 年度审计机
构,预计 2026 年度审计费用合计为 110 万元(含税),其中年度审计费用 70
万元(含税),内部控制审计费用 40 万元(含税)。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 23 日召开会议,审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构
的要求,对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独
立性多个维度进行了认真审查,认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格,
拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定
的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,具备足够
的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2026 年度
财务审计及内控审计的工作要求,聘请天健会所为公司 2026 年度财务审计机构
及内控审计机构,符合公司及全体股东利益,同意续聘天健会所为公司 2026 年
财务审计机构及内控审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交
给公司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事第十九次会议,以赞成票 9 票,
反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》,公司董事会同意聘任天健会所作为公司 2026 年度审计机构。
  (三)生效日期
  《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,并自公司股东
会审议通过之日起生效。
  三、报备文件
  特此公告。
                               北大医药股份有限公司
                                   董   事 会
                              二〇二六年四月二十八日

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