上海创兴资源开发股份有限公司
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请政
旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)作为
公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对政旦志远 2025 年审计过程中的履职情况进行
评估,具体情况如下:
一、2025 年度会计师事务所基本情况
(一)机构信息
名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2005 年 1 月 12 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F
首席合伙人:李建伟
截至 2024 年 12 月 31 日,政旦志远合伙人 29 人,注册会计师 91 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。
政旦志远 2024 年度经审计的收入总额为 7,268.94 万元,审计业务收入为
信息技术服务业;租赁和商务服务业(按证监会行业分类)。2024 年度本公司同
行业上市公司审计客户家数:0 家。
政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元,并
计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数(经审计):217.58 万元。政
旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 1 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 0 次。
事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次(其中 7 次不在政旦志远执业
期间)、自律监管措施 5 次(其中 5 次不在政旦志远执业期间)和纪律处分 0 次。
(二)项目信息
(1)项目合伙人:刘希,2020 年 6 月成为注册会计师,2018 年 12 月开始
从事上市公司审计,2025 年 7 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普
通合伙)执业,2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字
的上市公司和挂牌公司审计报告合计 7 家。
(2)签字注册会计师:杨锎,2021 年 10 月成为注册会计师,2019 年开始
从事上市公司审计,2026 年 3 月开始在政旦志远执业,2026 年 3 月开始为本公
司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 4 家。
未在其他单位兼职。
(3)项目质量控制复核人:蒋文伟,2016 年成为注册会计师,2012 年开始
从事上市公司审计,2023 年开始在本所执业,近三年签署或复核的上市公司和
挂牌公司审计报告合计 2 家。
项目合伙人刘希、签字注册会计师杨锎近三年未因执业行为受到刑事处罚,
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人蒋文伟近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
处罚处理
姓名 处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
中国证券监督 因对深圳市安车检测股份
蒋文伟 2025 年 1 月 警示函
管理委员会上 有限公司 2022 年年报审
海证券监管专 计项目部分审计程序执行
员办事处 不到位
政旦志远及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变
更会计师事务所的议案》,同意公司拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务报
告和内部控制的审计机构,上述事项已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025
年第五次临时股东会审议通过。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作要求,政旦志远对公司 2025 年度财务报告及内部
控制的有效性进行了审计,对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告,对公司 2025 年度营业收入扣除事项进行了核查并出具
了专项核查意见。
在执行审计工作的过程中,政旦志远就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点等与公司管理层进行了沟通。
四、公司对政旦志远履职的评估报告
经公司对政旦志远的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信
息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备
相关业务审计从业资格。政旦志远担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计
机构期间,对公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制进行了审计。
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