双元科技: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监智职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-28 05:51:41
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     浙江双元科技股份有限公司董事会审计委员会
        对会计师事务所履行监督职责情况报告
  浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、 会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立
于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。
  事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 19 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人:高峰
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:117 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数:688 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:312 人
  最近一年(2025 年度)经审计的收入总额:100,457 万元
  最近一年(2025 年度)审计业务收入:87,229 万元
  最近一年(2025 年度)证券业务收入:47,291 万元
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数:205 家
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业:
  (1)制造业-电气机械及器材制造业
  (2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
  (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
  (4)制造业-专用设备制造业
  (5)制造业-医药制造业
  上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
  上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:17 家
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第七次会议及
同意聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
  二、 审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)公司审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,审计委员会认为中汇
会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度
审计工作的要求。2025 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会审计委员会第六次
会议,审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意公司续聘
中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交
公司董事会审议。
  (二)2025 年 12 月 30 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理进行预审沟通,对公司 2025 年 1-9 月财务报表预审关注到的重大事
项与审计委员会进行交流与讨论。
  (三)2026 年 1 月 23 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理进行审前沟通,就与财务报表相关的责任、计划的审计范围和时间安
排的总体情况进行了沟通,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
  (四)2026 年 4 月 14 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理进行初审后沟通,对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步
确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
  (五)2026 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议,
审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要、2025 年度内部控制评价报告等议
案,并同意提交公司董事会审议。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥
专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
                浙江双元科技股份有限公司董事会审计委员会

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