ST信通: 亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-28 05:49:37
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    亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会
 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京德皓国际会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)作为公司 2025 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司董事会审计委员会现对
北京德皓国际 2025 年度履行监督职责情况汇报如下:
  一、公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[由北京大华国际
会计师事务所(特殊普通合伙)]更名
  成立日期:2008 年 12 月 8 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
  执行事务合伙人:赵焕琪、李文智
  截至 2024 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 66 人,注册会计师 300 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业
  公司同行业上市公司审计客户家数为 14 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
审议通过《亿阳信通关于公司续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》,董事会审计委员会提请公司董事会续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务
审计机构和内部控制审计机构,并已经 2025 年 11 月 27 日及 12 月 15 日召开的
公司第九届董事会第二十三次会议和 2025 年第四次临时股东会审议通过。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  北京德皓国际按照《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他业务规范,对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、公司募
集资金投入项目情况等进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作过程中,北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
  北京德皓国际在 2025 年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行
了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据;对财务报告
发表的保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。北京德皓国际
出具的年度审计报告客观、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
  三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
  根据公司《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等有关
规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下:
  (一)在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对会计师事务所的专业资质、
业务能力、诚信情况、独立性、过往审计工作情况及其他执行质量等进行了核查
和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计
工作的要求。
  (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就 2025 年度审计工作
的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了充分沟通与交流,并持续监督年审工作进展情况,听取关于初审情况的报
告,对年审工作结果进行审核。
  四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规和公司规章制度,充分发挥专
业委员会作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查,督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会计师事
务所的监督职责。审计委员会认为北京德皓国际在公司年度报告审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完
成了公司 2025 年度年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时,较好完成了公司委托的各项工作。
                  亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会

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