广安爱众: 四川广安爱众股份有限公司对年审会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 05:48:49
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         四川广安爱众股份有限公司
    对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)
     (简称“信永中和”
             )作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公
司认为信永中和在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达
意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地
址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人:谭小青先
生。截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家(其中公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家),收费总
额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化
和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境
和公共设施管理业等。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。信永中和除乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、
扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限
公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
  信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
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行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施
  为公司提供审计服务的项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
  签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师石卉于 2025
年 11 月 25 日,因在执行成都运达科技股份有限公司 2020 年、2022 年年报审计
项目中存在部分审计程序执行不够充分等问题,被中国证券监督管理委员会四川
监管局采取了出具警示函的行政监督管理措施。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  (一)审计项目质量管理机制
册会计师审计准则的规定开展了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公
司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在风险评估
程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、
业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个方面制定了相应的内部管
理制度和政策,构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
  信永中和在 2025 年度审计过程中,严格实施了完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部及事务所层面的质量复核。审计项目组内部复核由项目
负责合伙人承担组内三级复核责任,负责经理及负有复核职责的其他项目组成员
承担组内一级和二级复核责任;事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项
目质量复核。
  信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要履行内核会
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程序,并将专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分
歧解决的落实情况记录于审计工作底稿中,经项目质量复核人员复核确认。在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,信永中和就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定了相应
的内部管理制度和政策,构成信永中和完整、全面的质量管理体系,在近一年的
审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施
得到了有效执行。
  (二)审计工作方案
  根据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的内部控制的有效
性进行了审计,对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告,同时出具了年度营业收入扣除情况的专项说明。
了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的重要事项及审
计重点展开,其中包括收入的确认、安装工程确认、资产减值、对外投资的核算、
合并财务报表等,特别关注了绵阳发电公司关停清理退出事项、深圳爱众资本涉
及重大诉讼事项等。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据
计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
  (三)人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、同
行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。2025 年信永中和为公司服
务的签字项目合伙人为张卓先生、签字会计师为石卉女士,信永中和的中台支持
团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领
域专家,且后台技术专家全程参与对审计服务的支持。
  (四)信息安全管理
  信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安
全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
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  三、公司对信永中和履职的评估情况
  信永中和在公司 2025 年年报和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,与审计委员会、公司各单
位各部门沟通协作流畅,按时完成了公司 2025 年年报和内部控制审计相关工作,
并结合公司经营实际提供了科学可执行的建议,审计行为规范有序,出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
                         四川广安爱众股份有限公司
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