善水科技: 2025年内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-28 03:45:19
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   九江善水科技股份有限公司
      内部控制审计报告
             目 录
 内部控制审计报告             1-2
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
                                    中证天通会计师事务所
                                    (特殊普通合伙)
                                    中国·北京
                                    海淀区西直门北大街 43 号
                                    金运大厦 B 座 13 层
                                    邮编 100044
                                    电话 010 6221 2990
                                    传真 010 6225 4941
                                    网址 www.zzttcpa.com
             内部控制审计报告
                     中证天通(2026)证专审 43100003 号
九江善水科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了九江善水科技股份有限公司(以下简称善水科技公司)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是善水科技公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,善水科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                   -1-
  本页无正文,系中证天通(2026)证专审 43100003 号《九江善水科技有
限公司 2025 年度内部控制审计报告》签字页。
中证天通会计师事务所               中国注册会计师
 (特殊普通合伙)                (项目合伙人)
                         中国注册会计师
   中国·北京                 2026 年 4 月 24 日
                   -2-

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