北京昂瑞微电子技术股份有限公司
北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为对公司 2025 年度财务
报告出具审计报告的会计师事务所。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,公司对中审众环在 2025
年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 楼。截至 2025 年末拥有合伙人 237 人。截至 2025 年末,中审众环拥有
执业注册会计师近 1,306 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 723 人。中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入
数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采
矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,中审众环具有公司所
在行业审计服务经验。
(二)风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
(三)人员信息
(1)签字项目合伙人
项目合伙人徐超玉先生,2005 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公
司审计,2019 年开始在中审众环执业、2021 年开始为本公司提供审计服务,徐
超玉先生最近三年签署多家上市公司审计报告。
(2)签字注册会计师
项目签字注册会计师杨磊先生,2013 年成为注册会计师,2013 年开始从事
上市公司审计,2021 年开始在中审众环执业、2021 年开始为本公司提供审计服
务,杨磊先生最近三年签署 1 家上市公司审计报告。
(3)项目质量控制复核人
项目质量控制复核人杜高强先生,2014 年成为注册会计师,2015 年开始从
事上市公司审计,2013 年开始在中审众环执业、2024 年开始为本公司提供审计
服务,杜高强先生最近三年复核 1 家上市公司审计报告。
二、质量管理水平
(1)从审前、审中到审后,从专业胜任能力到工作委派和督导,中审众环
全过程全方面地进行审计质量控制,从机制上保证审计质量;
(2)选派得力的项目负责人:中审众环选派具有丰富上市公司审计经验并
具有较强组织协调能力的人员担任项目负责人,对公司业务熟悉的原项目组成员
担任项目组主要成员,同时选派业务熟练、具有多年审计经验及相关行业审计经
验的审计人员担任项目经理,以保证人员具有足够的专业能力胜任其工作;
(3)精心设计审计方案:根据公司的实际情况,中审众环编制详细的审计
计划,制订有效的审计策略、恰当评估审计风险,实施充分的控制测试和实质性
测试,充分发挥审计方案对审计工作的指导作用;
(4)建立重大问题、重要事项的请示汇报制度,并将解释权、批准权落实
到具体人员,使审计中发现的问题、事项逐一得到落实;
(5)严格遵守中审众环有关审计质量控制方面的规章制度:严把审计计划
的编制、审计证据的收集、审计底稿的编制、审计总结、审计报告的起草、项目
组三级复核、所内质量控制复核等各个环节工作,形成一个完整的审计质量考核
控制体系,保证审计工作的质量。
三、2025 年会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
中审众环根据计划安排按时完成各项工作,对公司 2025 年度财务报告及内部控
制的有效性进行了审计,同时对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来出具了专项审核报告,对 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况出具了
鉴证报告,对 2025 年度营业收入扣除情况表出具了专项核查报告。
在执行审计工作的过程中,中审众环就审计工作范围、审计方案和计划、年
报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通,
并达成一致意见。
四、总体评价
经公司评估审查,认为中审众环在 2025 年度审计工作中,遵循独立、客观、
公正、公允的原则,勤勉尽责履行审计职责,具备良好的职业操守、专业素养与
业务能力。该机构审计行为规范有序,按时高质量完成年度年报、财务报表及内
部控制审计等相关工作,出具的审计报告客观完整、恰当清晰,能够满足公司审
计工作需求。
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