伟思医疗: 南京伟思医疗科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 02:06:20
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              南京伟思医疗科技股份有限公司
  南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天衡会计师事务
所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)在年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为 2025 年度天
衡会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计过程中能够保持独立性、勤勉尽责、
公允表达意见。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 11 月 4 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
  历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江
苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
  首席合伙人:郭澳
员数量(单位:
人)                                   210
             审计报告的注册会计师人数
收入(单位:万       2025 年度审计业务收入       43,980.19
元)            2025 年度证券业务收入       15,967.65
             行业
公司审计情况
(单位:万元)
             审计客户家数
  截至 2025 年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。天衡会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日以来)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处
分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次(涉
及 4 人)、监督管理措施 10 次(涉及 20 人)、自律监管措施 5 次(涉及 11 人)
和纪律处分 3 次(涉及 6 人)。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施和行
政处罚不影响天衡继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  (二)项目信息
  项目合伙人:吴霆先生,1998 年取得中国注册会计师资格,2000 年开始从
事上市公司审计,2000 年开始在天衡会计师事务所执业,2022 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署和复核了 7 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:项晓昕女士,2021 年获得中国注册会计师资质,2012 年
开始从事上市公司审计,2012 年开始在天衡执业,2023 年开始为公司提供审计
服务,近三年签署 2 家上市公司。
  项目质量控制复核人:吴国祥先生,2001 年获得中国注册会计师资质,1997
年开始从事上市公司审计,2001 年开始在天衡执业,2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署上市公司 0 家,复核上市公司 5 家。
  项目合伙人吴霆先生 2024 年 11 月受到上海证券交易所自律监管措施 1 次。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(2023 年 1 月 1 日以来)不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开
第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、2024 年年度
股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天衡会
计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  依据《审计业务约定书》的约定,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)严格
遵循《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范,对公司 2025 年度财务报表
及内部控制的有效性实施了审计工作。同时,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金的存放与使用情况
进行了专项核查,并出具了相应的专项报告。
  在审计执行过程中,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就事务所及审计团
队的独立性、审计项目组人员构成、总体审计策略、重大错报风险的识别与评估、
针对风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点领域、重大审计调整事项以及
初步审计意见等关键事项,与公司管理层及治理层进行了充分、有效的沟通,切
实保障了审计工作的质量与准确性。
  四、公司对会计师事务所履职的评估情况
  经公司评估和审查后,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的
法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。
其 2025 年度审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务
状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能
力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

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