思看科技: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-28 01:42:52
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           思看科技(杭州)股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
                      情况报告
  思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为对公司 2025 年度财
务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》及《思看科技(杭州)股份有限公司章程》《审计委员会工作细
则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对中汇会计
师事务所 2025 年度审计工作履行了监督职责。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
 (一)会计师事务所基本情况
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立
于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。
  事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 19 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人:高峰
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:117 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数:688 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:312 人
  最近一年(2025 年度)经审计的收入总额:100,457 万元
  最近一年(2025 年度)审计业务收入:87,229 万元
  最近一年(2025 年度)证券业务收入:47,291 万元
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数:205 家
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业:
  (1)制造业-电气机械及器材制造业
  (2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
  (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
  (4)制造业-专用设备制造业
  (5)制造业-医药制造业
  上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
  中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为
  中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审
结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措
施 12 次和纪律处分 2 次。
 (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议及 2024 年年度股
东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请
中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务
所作为 2025 年度境内审计机构而履行监督职责情况如下:
方面,委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
及诚信状况进行了充分评估,认为其具备证券业务资格和为上市公司提供审计
服务的经验与能力,能够满足公司境内财务报告及内部控制审计工作要求,审
议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,并提交公司董事会审议。
审前与项目合伙人及签字注册会计师就审计责任、范围及时间安排进行充分沟
通,明确双方职责,为顺利完成审计工作做好准备;审计过程中持续跟进进
展,就审计基本情况、审定数据、关键审计事项及总体结论及时沟通并提出意
见建议。2026 年 4 月 23 日,审计委员会召开会议听取中汇会计师事务所正式汇
报,审议通过公司 2025 年度财务报告及内部控制审计报告等事项,同意提交董
事会审议。
三、总体评价
司治理准则》及上海证券交易所相关规定,充分发挥专业委员会的作用,切实
履行对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力及独立性进行了全面审查,认为其符合证券期货业务资格要求,具备为公
司提供高质量审计服务的能力。在 2025 年年报审计期间,审计委员会通过审前
沟通、进度跟踪、重大事项讨论等方式,与项目团队就审计范围、关键审计事
项、审计风险及初步结论保持密切沟通,督促事务所严格遵守审计准则,勤勉
尽责,确保审计报告真实、准确、完整、及时。
 履职评价方面,审计委员会认为中汇会计师事务所在执行公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计过程中,能够保持职业怀疑,恪守职业道德,严格执行
中国注册会计师审计准则,运用的审计程序恰当,作出的职业判断合理,出具
的审计意见客观、公正,较好地履行了审计机构责任。
            思看科技(杭州)股份有限公司董事会审计委员会

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