东湖高新: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-28 01:40:36
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证券代码:600133          证券简称:东湖高新          公告编号:临 2026-018
              武汉东湖高新集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
                         重要内容提示:
   ●武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘用“信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“信永中和”)为公司提供 2026 年
度会计报表和内部控制审计服务,其报酬合计不超过人民币 156 万元(含税),其
中 2026 年年度会计报表审计费用不超过人民币 118 万元(含税),2026 年年度内
部控制审计费用不超过 38 万元(含税)。
   ●本事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东
会进行审议批准。
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2012 年 3 月 2 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
   首席合伙人:谭小青先生
   截至 2025 年 12 月 31 日合伙人(股东)数量:257 人
   截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数:1799 人,其中:签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
证券代码:600133         证券简称:东湖高新         公告编号:临 2026-018
     涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、
仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,
批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业
等。
     公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。
     信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职
业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
     ①乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法
院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。
信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
     ②苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人
民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿
责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
     ③恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院
作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的连带赔偿责
任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
     除上述三项外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
     截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自
律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
     (二)项目成员信息
     签字项目合伙人:何文先生,1998 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始
从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署和复核的上市公司 0 家。
     担任质量复核合伙人:李耀忠先生,1996 年获得中国注册会计师资质,1995
证券代码:600133       证券简称:东湖高新         公告编号:临 2026-018
年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
   签字注册会计师:佘爱民先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2004 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年开始在信永中和执业,2024 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑
事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
   拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   (三)审计收费
   公司 2025 年度审计收费为 136 万元(含税),其中财务报告审计费用 98 万元,
内部控制审计费用 38 万元。2026 年度审计费用预计为 156 万元(含税),其中财
务报告审计费用预计为 118 万元,内控审计费用预计为 38 万元。2026 年审计收费
较 2025 年预计增加 20 万元,审计定价系依据公司核算主体家数、各分子公司的业
务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素确定。
   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)审计委员会审议意见
   信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具备财务审计及内控审计的专业
能力和资质;其在担任公司 2025 年度财务报告及内控审计机构期间,严格遵照中
国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计
证据,审计结论客观、公正,符合公司实际情况。综上,同意继续聘请信永中和为
公司 2026 年度财务审计机构及 2026 年度内控审计机构,并同意将该议案提交公司
董事会审议。
   (二)董事会的审议和表决情况
   公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请信永中和为公司 2026 年年度财务审计
与内控审计的机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。
   (三)生效日期
证券代码:600133    证券简称:东湖高新           公告编号:临 2026-018
   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通
过之日起生效。
   特此公告。
                       武汉东湖高新集团股份有限公司
                           董   事   会
                        二〇二六年四月二十八日

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