华天酒店: 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-28 01:37:47
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证券代码:000428    证券简称:华天酒店        公告编号:2026-020
           华天酒店集团股份有限公司
     关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的规
定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
  华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开公
司第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审
众环”)担任公司 2026 年度审计机构,服务期限一年,审计收费 75 万元(含税),
该事项需提交公司股东会审议。具体事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根
据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
     (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、
证券业务收入 56,912.18 万元。
   (8)2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,主要行业涉及制造业,批发和
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
     中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险
金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,职业保险购买符合相关规定,目前尚
未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律
监管措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。
   (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措
施 0 次,44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人
次。
   (二)项目信息
                      何时开始
项目组          何时成为注                 何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上
       姓名             从事上市
 成员          册会计师                  本所执业     司提供审计服务   市公司审计报告情况
                      公司审计
项目合伙
       胡芍    2014 年   2014 年       2015 年    2024 年       3
  人
       胡芍    2014 年   2014 年       2015 年    2024 年       3
签字注册
 会计师
       刘艳丽   2023 年   2018 年       2023 年    2024 年       1
项目质
量控制    罗跃龙   1998 年   2004 年       2015 年    2024 年      15
复核人
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为
受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
  中审众环及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核
人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
  公司拟聘任中审众环担任公司 2026 年度财务审计及内控审计机构,聘期为
一年,审计费用 75 万元(含税),其中财务报告审计费用 60 万元、内部控制
审计费用 15 万元。本期审计费用与上期一致,其定价原则主要基于公司的业务
规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工
作中所耗费的时间为基础协调确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘
资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投
资者保护能力,同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构,并提交公司董事
会审议。
  公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》,同意聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构,并提交公司股东会审
议。
     本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司 2025 年
度股东会审议通过之日起生效。
     三、备查文件
     特此公告
                            华天酒店集团股份有限公司董事会

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