ST云动: 审计委员会关于2025年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

来源:证券之星 2026-04-28 01:36:33
关注证券之星官方微博:
         昆明云内动力股份有限公司
             董事会审计委员会
      关于 2025 年带持续经营重大不确定性
  段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
  昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”
                      )聘请的中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)
     (以下简称“中兴华所”
               )对公司 2025 年度财务报告的有效性进行了审计,
并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
  根据
   《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及
其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司董
事会审计委员会对该审计报告涉及事项发表意见如下:
  经审核,董事会审计委员会认为中兴华所出具的 2025 年度审计报告真实客观
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况,充分揭示了公司面临的风险。董
事会审计委员会将重点关注该事项,并督促董事会和管理层切实采取有效措施,
努力提升公司的持续经营能力,尽快消除该事项对公司的不利影响,维护公司和
全体股东的合法权益。
                        昆明云内动力股份有限公司
                           董事会审计委员会
                         二〇二六年四月二十四日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST云动行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-