雪人集团: 关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 01:35:31
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             福建雪人集团股份有限公司
   关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请上会会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)为公司 2025 年会计师事务所。根据
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会专门委员会工
作细则》的要求,公司对上会所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。
现将公司对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估情况报
告如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 113 人;注册会计师人数为 566 人,
其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。
券业务收入为 2.38 亿元。
电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政
业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;
文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建
筑业;农林牧渔业。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,结合公司 2025 年年度报告工作安排,上会所对公司 2025 年度财务报告
及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司
用情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。
  经审计,上会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上会所出具了标
准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,上会所就其相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)在年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,
审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年度财务报告和内部控制审计相关工
作,其出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况
和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
                         福建雪人集团股份有限公司董事会

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