天通股份: 天通股份2025年度年审会计师履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-28 01:32:35
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             天通控股股份有限公司
  天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2025年度审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对天健所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所
资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如
下:
  截至2025年12月31日,天健所基本情况如下:
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011年7月18日       组织形式       特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人      钟建国        2025年末合伙人数量         250人
上年末执业人     注册会计师                         2,363人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            954人
           业务收入总额              29.88亿元
           审计业务收入              26.01亿元
计)业务收入
           证券业务收入              15.47亿元
           客户家数                   756家
           审计收费总额               7.35亿元
                      制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                      业,批发和零售业,水利、环境和公共设施
司(含A、B                业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、
           涉及主要行业
股)审计情况                渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地
                      产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融
                      业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生
                      和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
  天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况如下:
原告     被告   案件时间         主要案情          诉讼进展
                    天健所作 为华仪电气 2017 已完结(天健所
    华 仪 电           年度、2019 年度年报审计机 需 在 5% 的 范 围
投资
    气、东海 2024 年 3 月 构,因华仪电气涉嫌财务造 内 与 华 仪 电 气
者   证券、天 6 日        假,在后续证券虚假陈述诉 承担连带责任,
    健所              讼案件中被列为共同被告, 天 健 所 已 按 期
                    要求承担连带赔偿责任。     履行判决)
  上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产
生任何不利影响。
  天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚
律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。
基本信息           项目合伙人     签字注册会计师    项目质量复核人员
姓名               刘芳        郭蓓丽          叶卫民
何时成为注册会计师       2010年      2013年        2002年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在天健所执

何时开始为本公司提
供审计服务
             近三年签署或
                    近三年签署或复 近 三 年 签 署 或 复
近三年签署或复核上    复核6家以上
                    核3家上市公司审 核12家上市公司审
市公司审计报告情况    上市公司审计
                    计报告      计报告
             报告
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
 天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天健所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
 审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
 审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
 天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
 天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2024
年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
 天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
 天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。天健所建立了完善的服务支持体系及专业
的后台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家,在必要时向项目组提供审计服务支持。
 公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
                        天通控股股份有限公司

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