恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-28 01:30:00
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证券代码:603106       证券简称:恒银科技         公告编号:2026-012
                恒银金融科技股份有限公司
              关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
   ? 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
     (以下简称“信永中和”)。
   ? 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议,
     并自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起生效。
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息
传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。
  (1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北
京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金
额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市
中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%
的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人
民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的
连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:唐嵩先生,2017 年获得中国注册会计师资质,2010 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2025 年开始
为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。
  拟担任质量复核合伙人:蒋西军先生,2000 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师:李姗姗女士,2022 年获得中国注册会计师资质,2016
年开始从事上市公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2025 年开始为公司提
供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。
  项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事
处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独
立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的
情形。
  (三)审计收费
  根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和按照公平合理的原则协
商确定 2026 年度审计费用为 60.00 万元,其中财务审计费用 50.00 万元、内部控
制审计费用 10.00 万元,与 2025 年度审计费用相比没有变化。
  二、本次续聘会计师事务所的审议程序
  (一)董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分的了解和审查,认为:信永中
和具备从事证券相关执业资质,并具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,
在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,满足公司财务审计及内控审计工作
的要求。经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过,同意提交董事会审议。
  (二)董事会审议和表决情况
  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》,表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意继续聘请信永中
和为公司 2026 年度审计机构。
  (三)本次续聘审计机构事项尚需提交至公司 2025 年年度股东会会议进行
审议,并自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起生效。
  特此公告。
                        恒银金融科技股份有限公司董事会

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