浙江海德曼智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,浙江
海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。
公司认为:天健会计师事务所在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司年报审计相关工作。具
体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
计)业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
司(含 A、B 力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
股)审计情况 涉及主要行业 技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地
产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、
林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
(二)投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计
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提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年
已完结(天健需
度、2019 年度年报审计机
在 5%的范围内
华仪电气、 构,因华仪电气涉嫌财务
投资者 东海证券、 造假,在后续证券虚假陈
月6日 连带责任,天健
天健 述诉讼案件中被列为共同
已按期履行判
被告,要求承担连带赔偿
决)
责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
(三)执业记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13
次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人
次,未受到刑事处罚。
二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
天健配备了公司专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国
有企业、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
天健项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业
行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分等情况。
天健和签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
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(二)质量管理水平
询,按时解决公司重点难点技术问题。
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天健就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
天健质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质
量管理体系。
综上,2025年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
(三)审计工作方案
合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括
收入确认、成本核算、资产减值、或有事项等。天健全面配合公司审计工作,充
分满足了上市公司报告披露时间要求。天健就预审、终审等阶段制定了详细的审
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计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
(四)信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、公司对天健会计师事务所履职情况的评估
公司认为:天健会计师事务所在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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