新洋丰: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-28 00:27:56
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证券代码:000902         证券简称:新洋丰    公告编号:2026-013
债券代码:127031         债券简称:洋丰转债
              新洋丰农业科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第九
届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务
审计工作的有效进行,公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“信永中和”)为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年。根
据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司董事会审计委员会出具了审核意见,
该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名   称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入
为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项
目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息
技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,
文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和
公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风
险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近
三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下:
  (1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融
法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万
元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中;
  (2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人
民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿
责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中;
  (3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院
作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的连带赔偿
责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
  信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11
次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:罗军先生,于 1995 年获得中国注册会计师资质。自 2004 年起
从事上市公司审计工作,2020 年开始在信永中和执业,并于 2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
  拟担任项目质量复核合伙人:凌朝晖先生,于 1998 年获得中国注册会计师资质。
自 2017 年起从事上市公司审计工作,2011 年开始在信永中和执业,并于 2022 年开始为
本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 5 家。
  拟签字注册会计师:邹凯先生,于 2018 年获得中国注册会计师资质。自 2013 年起
从事上市公司审计工作,2018 年开始在信永中和执业,并于 2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署的上市公司为 4 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处
罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会
计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
控审计费用 20 万元(含税)。
所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审核意见
  公司董事会审计委员会切实履行监督职责,对信永中和 2025 年度履职情况进行了
评估,并出具了专项报告。同时,公司董事会审计委员会核查了信永中和及拟签字注册
会计师的相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料,认为:信永中和具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公
司 2026 年度审计工作的质量要求,续聘信永中和有利于保障或提高上市公司审计工作
的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事
会提议续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议情况
  公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构,该议案事
项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之
日起生效。
  三、备查文件
  (一)第九届董事会审计委员会第九次会议决议;
  (二)第九届董事会第十八次会议决议;
  (三)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质文件。
  特此公告。
                      新洋丰农业科技股份有限公司董事会

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