常青股份: 常青股份关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-28 00:02:48
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证券代码:603768      证券简称:常青股份         公告编号:2026-022
               合肥常青机械股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
  合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟
继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                   (以下简称“容诚会计师事务所”)
为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构,聘用期一年。现将相关事项公
告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对常青股份所在的相同行业上市公司审计客
户家数为 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作
出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3
月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,
截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪
律处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  二、项目信息
  项目合伙人:郭凯,2013 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公
司审计业务,2010 年开始在容诚事务所执业,2025 年开始为公司提供审计服务;
近三年签署过汇通控股(603409)、中赋科技(300692)、芯瑞达(002983)、劲
旅环境(001230)、恒烁股份(688416)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  项目签字注册会计师:孔振维,2021 年成为中国注册会计师,2015 年开始
在容诚会计师事务所执业,2015 年开始从事上市公司审计业务,2024 年开始为
合肥常青机械股份有限公司提供审计服务;近三年签署过淮北矿业(600985)、
欧普康视(300595)、常青股份(603768)等上市公司审计报告。
  签字注册会计师:张曦,2025 年成为中国注册会计师,2021 年开始在容诚
会计师事务所执业,2021 年开始从事上市公司审计业务,2024 年开始为合肥常
青机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过常青股份(603768)等上市公
司审计报告。
  项目质量复核人:陈雪,2012 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上
市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过金禾实
业(002597)、晶方科技(603005)、日久光电(003015)等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师孔振维及张曦、项目质量复核人陈雪近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  项目合伙人郭凯近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  本期年报审计费用为 125 万元,上期年报审计费用为 125 万元。
  本期内控审计费用为 25 万元,上期内控审计费用为 25 万元。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审核意见
  公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为
容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能
力,同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司
东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  特此公告。
                         合肥常青机械股份有限公司
                                董事会

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