瑞玛精密: 审计委员会关于2026年第一季度计提资产减值准备合理性的说明

来源:证券之星 2026-04-27 02:00:23
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         苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
董事会审计委员会关于 2026 年第一季度计提资产减值准备
                  合理性的说明
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定,我们
作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会成员,对公司关于计提资产减值准备的事项进行了讨论,基于审慎的判断,发
表如下说明:
  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,依据充分,审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地
反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和 2026 年 1-3 月的经营成果,使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操
纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  因此,审计委员会认可公司本次计提资产减值准备事项。
                            苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
                 董事会审计委员会委员:龚菊明、王明娣、翁荣荣

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