德艺文创: 公司2025年年审会计师履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-27 00:55:40
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         德艺文化创意集团股份有限公司
  德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)作为公司 2025 年度审计机构。
  根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对华兴所在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,
公司认为,华兴所具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见。具体情况如下:
  一、资质条件
  华兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。
师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,
转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)。华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市
鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名,其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。华兴所 2025 年度经审计的
收入总额为 40,375.59 万元,其中审计业务收入 39,762.33 万元,证券业务收入
业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制
造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和
技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费
总额(含税)为 14,723.06 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
  项目合伙人:陈依航,注册会计师,1991 年开始在华兴所执业,1992 年起从
事上市公司审计,1994 年起取得注册会计师资格,2012 年开始为本公司提供审计
服务,近三年签署和复核了德艺文创、深中华、广弘控股、易瑞生物等多家上市
公司审计报告。签字注册会计师:邓入恺,注册会计师,2014 年开始在华兴所执
业,2014 年起从事上市公司审计,2021 年起取得注册会计师资格,2017 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署了 1 家上市公司审计报告。项目质量控制复
核人:陈碧芸,注册会计师,1993 年开始在华兴所执业,1997 年起取得注册会计
师资格,1998 年起从事上市公司审计。近三年签署和复核了元力股份、德艺文创、
三木集团、安凯微等多家上市公司审计报告。
  华兴所及项目合伙人陈依航、签字注册会计师邓入恺、项目质量控制复核人
陈碧芸不存在可能影响独立性的情形。
  二、执业记录
  华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次,不存
在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次,无从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
  华兴所为公司执行 2025 年年审业务的签字注册会计师邓入恺、项目质量控制
复核人陈碧芸近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人陈依航近三年因执业行
为受到证监会派出机构的监督管理措施为:福建证监局对华兴所执业的福建三木
集团股份有限公司 2020-2022 年财务报表审计项目执业质量进行检查,陈依航于
  三、聘任会计师事务所履行的程序
  公司第五届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘
  四、质量水平
提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
  华兴所制定了意见分歧解决机制,以解决不同人员之间存在的分歧,在意见
分歧解决之前,不得出具报告。2025 年度审计过程中,华兴所就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见,无未解决的意见分歧。
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  华兴所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查等;确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要
求充分、恰当地执行审计程序。
  华兴所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成华兴所完整、全面的质量管理体系。
  综上,2025 年度审计过程中,华兴所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  五、工作方案
制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计
重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报
表等。华兴所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
华兴所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项
工作。
  六、人力及其他资源配备
  华兴所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质,对公司情况较为了解。
  七、风险承担能力水平
  华兴所具有良好的投资者保护能力,截至 2025 年 12 月 31 日,华兴所已计提
职业风险基金 126.55 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元,职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
                          德艺文化创意集团股份有限公司
                                  董事会

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