欧圣电气: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-27 00:38:39
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             苏州欧圣电气股份有限公司
  苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司 2025 年年度审计机构。根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求,公司对致同会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经
评估,公司认为,致同会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤
勉尽责,恪尽职守,认真履职。具体情况如下:
  一、致同会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                          (以下简称“致同”)
  历史沿革:致同前身为北京会计师事务所,2009 年加入致同国际网络,2011
年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所,
是 Grant Thornton International Ltd(致同国际)的全球第三大成员所。主
要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务,涵盖并购税务支持、
风险管理服务、信息科技咨询、融资与并购财务顾问、工程项目管理咨询服务等
领域。
  成立日期:2011 年 12 月 22 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
  人员信息:首席合伙人李惠琦,截至 2024 年末,致同会计师事务所从业人
员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1359 名,签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400 人。
  业务信息:致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03
亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行
业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、
燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元。
  致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次
和纪律处分 3 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人及拟签字注册会计师:范震杰先生,1998 年成为注册会计师,
审计报告 1 份。
  拟签字注册会计师:葛天然女士,2016 年成为注册会计师,2016 年开始从
事上市公司审计,2016 年开始在本所执业;至今为多家大型国企、上市公司和
跨国企业提供审计服务,具有 9 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业
经验。
  项目质量复核人:王高林先生,2011 年成为注册会计师,2013 年开始从事
上市公司审计,2018 年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告 6 份,
签署挂牌公司审计报告 11 份。
  项目合伙人及签字注册会计师范震杰先生、签字注册会计师葛天然女士、项
目质量控制复核人王高林先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  致同会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准
则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排要求,对公司 2025 年度财务报
告、2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。致同会
计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量;公司保持了
有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所所为此出具了标准无保留意见的审
计报告。在执行审计工作的过程中,致同会计师事务所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司认为,致同会计师事务所在 2025 年度审计工作中,始终遵循
公允、客观的独立审计原则,展现出良好的职业操守与专业能力,在审计过程中,
致同会计师事务所勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的原则,公允地发表了审计
意见,表现出较高的专业水准与工作效率,按时完成了公司 2025 年年度审计工
作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。
                           苏州欧圣电气股份有限公司
                                         董事会

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