安居宝: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-27 00:08:17
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证券代码:300155       证券简称:安居宝        公告编号:2026-008
              广东安居宝数码科技股份有限公司
 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
               及履行监督职责情况的报告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会
对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估及履行监督职责
的情况公告如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总
数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 102 家。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》及公司 2025 年度报告工作安排,立信对公司 2025
年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,同时对公司控股
股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计并出具了报告。在执行审计工作
的过程中,立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、聘任会计师事务所履行的程序
通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司 2025 年
度审计机构的议案》;2025 年 5 月 20 日,上述议案经公司 2024 年度股东大会
审议通过,公司同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构,聘期为一年。
  四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立信、过往
审计情况及执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作
的资质和专业能力,能满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会会议审
议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司 2025
年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
  (二)2025 年 4 月,立信出具审计初稿,并就年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,并提交公司董事会审议。
  五、审计委员会履行监督职责的评价
  公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定,
充分发挥委员会的作用,对立信相关的资质和执业能力等进行了审查,在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告,切实履行了公司董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
  特此公告。
                     广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

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