科华数据: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-26 19:14:32
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证券代码:002335       证券简称:科华数据        公告编号:2026-018
                科华数据股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开
了第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机
构,该议案尚需提交本公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
(财会〔2023〕4 号)的规定。现将相关事宜公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙
企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,
首席合伙人刘维。
  截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计
师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计
业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总
额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对科华数据股份有限公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为383家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本
案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律
处分4次、自律处分1次。
事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9
次、纪律处分10次、自律处分1次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:梁宝珠,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公
司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上
市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:杜宝娟,2011年成为中国注册会计师,2007年开始从
事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为科华
数据股份有限公司提供审计服务。
  项目签字注册会计师:叶亚萍,2020年成为中国注册会计师并开始从事上市
公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为科华数据股
份有限公司提供审计服务。
  项目质量复核人:薛佳祺,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上
市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多
家上市公司审计报告。
  项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师杜宝娟、签字注册会计师叶亚萍、项目
质量复核人薛佳祺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度年报审计费用为 189 万元
(含税,含内控审计费用 30 万元)。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
  (一)公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本
情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了
审查,并对其 2025 年度的审计工作进行了评估,认为其具备从事证券、期货相
关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需
要。在审计工作中,严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,
出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情
况,切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构,并将
该议案提交董事会审议。
  (二)公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财
务报告审计机构。
  (三)生效日期:本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议,
并自公司股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
 (一)第十届董事会第二次会议决议;
 (二)董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议;
 (三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
  特此公告。
                              科华数据股份有限公司
                                 董   事 会

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