星昊医药: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-04-25 05:57:43
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                  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                    关于北京星昊医药股份有限公司
保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司              被保荐公司简称:星昊医药
保荐代表人姓名:邱宸                          联系电话:021-33389888
保荐代表人姓名:林晓霞                         联系电话:021-33389888
现场检查人员姓名:邱宸 林晓霞
现场检查对应期间:2025 年度
现场检查时间:2026 年3 月30日 至 4 月 3 日
一、现场检查事项                                     现场检查意见
(一)公司治理                                      是      否   不适用
现场检查手段:
(1) 查阅公司相关制度性文件、三会资料;
(2) 取得公司相关声明文件;
(3) 对公司有关人员进行访谈。
                                             √
要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                            注
                                             √
否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责
                                             √
生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务
                                                        √
序和信息披露义务
注1:公司已于2025 年7 月召开第七届监事会第二十五次会议,并于2025年8月召开2025 年第三次临时
股东会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。
(二)内部控制
现场检查手段:
(1) 查阅内部审计部门工作资料;
(2) 查阅审计委员会会议材料;
(3) 查阅公司内部控制评价报告;
(4) 对公司有关人员进行访谈。
    注
适用) 2
部门(如适用)
进行一次审计(如适用)
评价报告(如适用)
                                         √
备、合规的内控制度
注2:公司已建立《内部审计制度》,但未招聘相关内审人员。
(三)控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段及获取的资料:
查阅股东名册、信息披露文件
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息披露义务
                                         √
序和信息披露义务
(四)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往
来情况
现场检查手段及获取的资料:
(1) 查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度;
(2) 查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件;
(3) 取得控股股东、实际控制人等出具的关于资金占用情况和上市公司独立性的书面说明;
                                 √
金往来
(五)信息披露
现场检查手段:
(1) 查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件档案,并与公开披露信息进行对比核查;
(2) 对相关人员进行访谈;
                                 √
露管理制度的相关规定
(六)募集资金使用
现场检查手段:
(1) 查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件;
(2) 现场调取募集资金专户银行交易明细,核对募集资金使用台账;
(3) 查阅募集资金使用的信息披露文件;
(4) 对相关人员进行访谈;
(5) 抽查募集资金专户交易流水,查阅相关合同、发票等资料;
(6) 现场检查募投项目进展情况;
流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形           √
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银             √
行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
           注                        √
否与招股说明书等相符 3
注3:星昊医药2025年存在闲置募集资金购做现金管理未事先审议未披露的情形;存在使用募集资金支
付非付现成本-股权激励摊销费的情况。
(七)大额资金往来情况
现场检查手段及获取的资料:
(1) 获取银行对账单;
(2) 抽查公司大额资金往来凭证;
(八)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查手段及获取的资料:
(1) 查阅公司关联方清单及关联交易明细;
(2) 查阅公司公开信息披露文件;
(3) 查阅公司对外投资相关合同;
                              √
披露是否及时、充分(如适用)
                              √
充分(如适用)
时、充分(如适用)
(九)业绩大幅波动的合理性
现场检查手段及获取的资料:
(1) 查阅公司披露的定期报告;
(2) 访谈上市公司高级管理人员;
(十)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(1) 对相关人员进行访谈;
(2) 查阅公司及公司股东承诺内容;
(3) 取得各方出具的关于承诺履行情况的书面说明;
(十一)现金分红制度执行情况
现场检查手段:
(1) 查阅现金分红制度文件,有关分红的决策文件及相关信息披露文件;
(2) 查阅公司分红的银行对账单;
(十二)其他情况
现场检查手段:
(1) 查阅公司征信报告、银行对账单;
(2) 对相关人员进行访谈;
                                       √
予以整改(如适用)
二、现场检查发现的问题及说明
现场检查发现:
现成本-股权激励摊销费的情况。
公司相关整改措施:
已赎回全部的通知存款,并陆续赎回定期存款,最晚于2026年4月30日赎回剩余所有定期存款。
同时,保荐机构对公司相关人员进行了培训,并要求公司严格按照《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定开展募集资金的现金管理工作。2026年4月
理的议案》,同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并已提交2025年年度股东会审
议。
模拟计算的利息退回募集资金专户。

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