浙农股份: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 04:16:13
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                 浙农集团股份有限公司
          会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,
公司对天健 2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
   一、2025 年度会计师事务所基本情况
   名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2011 年 7 月 18 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
   首席合伙人:钟建国
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额 29.88 亿元,
审计业务收入 26.01 亿元,证券业务收入 15.47 亿元。2024 年度上市公司审计客
户 756 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运
输、仓储和邮政业等,审计收费总额 7.35 亿元,本公司同行业上市公司审计客
户 18 家。
   二、2025 年年审会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年度报告工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,天健认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
  天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,天健就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关
工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       浙农集团股份有限公司董事会

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