杰美特: 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-25 03:55:49
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 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
  深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监
督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。
  (二)截至 2024 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3945 人,其中合伙人
审计报告。
  (三)聘任会计师事务所履行的程序
  公司 2025 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  大信在担任公司 2025 年度审计机构期间,能够按照《审计业务约定书》,
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,根据公司 2025 年年报工作
安排及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。同时对公司
进行核查并出具了专项报告。经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司
财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量,为公司出具了标准
无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟
通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:审计委员会对大信的专业资质、投资者保护能
力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作
的要求。审计委员会审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任大信为公司 2025 年度审计机构,并
同意提交公司董事会审议。
  年报审计期间,审计委员会通过线上与线下相结合方式,与负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情
况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通,
听取了关于公司审计总体情况、关键审计事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具情况等汇报,并对审计发现问题提出建议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,秉持审慎、客
观、独立的原则,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度
报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市杰美特科技股份有限公司
   董事会审计委员会

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