苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
经苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次
临时股东会决议,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等相关要求,公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025
年度履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012 年 2 月 9 日(由大华会计师
事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西四环中路
业证书,是国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人是杨晨辉。截至 2025 年末,
大华会计师事务所合伙人 134 人,注册会计师 815 人,在注册会计师中,签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 448 人。
二、会计师事务所履职情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度履职过程中,始终遵循中国
注册会计师审计准则,对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了财务报表审计
报告,对公司 2025 年度内部控制运行情况进行审计并出具了内部控制审计报告;
对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并出具了占用资金
情况专项说明,对公司 2025 年度营业收入扣除情况进行审核并出具了审核报告。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计工作的过程中,积极与公司独立
董事、管理层和财务、审计部门等进行沟通,确保了 2025 年度审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估,公司认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务
素质, 审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年年报审计和内控审计相关工作,
出具了审计报告,履行了审计机构应尽的职责。
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